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  审计处是学校内部审计工作的职能部门,负责全校的审计工作,在学校校长的领导下,依据国家法律、法规和政策和有关规章制度,独立开展内部审计工作,对学校校长负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。
根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》的有关规定,学校审计处履行以下职责:
  1、对学校及下属单位的财务收支及有关经济活动进行审计;
  2、对学校预算执行和决算进行审计;预算内、预算外资金以及专项资金的管理和使用进行审计;
  3、对学校内部的各类经济实体、后勤服务等附属单位的财务收支及其资产、负债及经济效益进行审计监督;
  4、按有关规定和程序,对学校部门、单位主要领导干部进行经济责任审计;
  5、对学校的基本建设项目、修缮、装饰工程项目招投标、工程预决算以及资金的管理和使用情况进行审计监督;
  6、对学校及所属单位重大投资项目的可行性研究、审批程序、投资收益、投资管理及有关经济合同等进行审计;
  7、对学校及所属单位内部控制制度的健全性、有效性和风险管理进行评审;
  8、对学校财产、物质、设备的管理及使用效益情况进行审计监督;
  9、对校内各单位须委托校外审计部门办理审计事项的委托业务进行归口管理,并负责其复核验证确认等工作;
  10、负责做好审计档案的立卷归档和保密工作;
  11、负责对学校审计人员的政治素质与业务水平的提高与培训,不断加强队伍建设;
  12、学校领导和上级审计部门交办的其他审计事项。

  办公地点教学楼C栋二楼,C212、C213、C221
  办公电话:3863008、3863118、3863120